昆山市红十字会2018年度部门预算公开
发布日期:2018-01-30 10:36:01浏览量:

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、             主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,推动全市红十字事业的发展。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助,参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;开展艾滋病、结核病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

4.开展无偿献血的宣传推动工作。开展造血干细胞、遗体和器官(组织)捐献的宣传动员和组织工作。

5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。开展红十字志愿服务活动。

7.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱,并进行管理。

8.与国外及港、澳、台地区红十字会建立和发展友好合作关系,探索合适的合作方式和途径。

9.宣传国际人道法、红十字运动基本原则。参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

10.承办市委、市政府和上级红十字会交办或委托的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括2个正股级建制:办公室(事业发展部)、赈济救护与捐献服务部。

1)办公室(事业发展部):本部门无下属单位。

负责本会机关综合协调、会议组织、文件起草和处理、机要保密、安全保卫、档案管理、信息公开、后勤事务等工作;负责本会机关的机构编制、组织人事工作;负责本会机关财务、捐赠款物、国有资产管理工作;负责开展红十字事业发展的有关政策、理论的研究;负责本会信息化建设和对外宣传工作;负责与国外和港、澳、台地区红十字组织的联系、交流和合作。

负责基层红十字会的组织建设和队伍建设;负责红十字志愿者注册、培训、管理;负责红十字青少年工作;负责开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

2)赈济救护与捐献服务部:本部门无下属单位。

组织开展救灾的准备工作,负责救灾款物的接收、管理;根据灾情提出申请援助和救灾计划;开展群众性初级救护训练,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;培训救灾骨干队伍,指导基层红十字会组织备灾救灾工作;普及艾滋病、结核病等传染病的预防和灾难应急知识;参与无偿献血的宣传;推动造血干细胞和遗体、器官(组织)捐献工作;负责日常的扶贫济困、募捐箱管理、来访求助、助学工作。

 2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:昆山市红十字会本级。

 

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,市红十字会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话精神,认真学习贯彻省委十三届三次全会、苏州市委十二届五次全会、昆山市委十三届四次会议精神,动员广大红十字工作者和红十字会会员,不忘初心、牢记使命,抢抓机遇、乘势而上,以十九大精神为引领谱写昆山红十字工作新篇章。

1.学习贯彻“十九大”精神,保持红十字工作的先进性。

深入学习贯彻党的十九大精神,将红十字工作步入习近平新时代中国特色社会主义思想这个十九大精神的灵魂和主线上来。要自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展,强化解决社会主要矛盾的意识、强化对稳中求进工作总基调的认识、强化率先争先的要求,牢牢把握发展第一要务、牢牢把握创新第一动力、牢牢把握民生根本目的、牢牢把握稳定首要前提、牢牢把握全面从严治党。要与时俱进大力弘扬昆山之路精神,使责任、落实、创新、清正成为新时代红十字工作者的鲜明特质。

2.扎实开展基层红十字工作,让红十字工作扎根基层服务基层。做好青阳、震川、柏庐三个城市管理片区的红十字会成立和会员发展工作,指导基层组织依法开展各项业务,组织区镇、管理片区、卫计系统、学校秘书长(片长)拓展培训,提升基层工作者业务水平。发展企事业单位红十字组织和志愿者队伍,做好新老会员的更新登记和志愿者的培训管理,组织志愿者参加省红十字会养老照护师资培训。

3.推进“三救”工作,持续提升人道救助长效性。加强与市应急办、减灾委的工作对接,指导区镇、学校、医疗机构红十字会及相关企业开展结合实际的逃生、救护等演练。加大对重点行业人群的培训力度,提高培训成效。开展校医救护培训,指导学校开展急救演练。举办安全员救护比赛、高校学生救护比赛。用好救护基地,开展亲子救护训练营等活动。做好师资初训和复训。扩大红十字养老照护志愿队伍规模,依托社区卫生服务中心的红十字志愿者在社区推进养老照护工作,广泛开展入户上门服务,针对老年人及家属开展养老照护知识普及。推进养老照护工作进福利院、进日间照料中心。以67个服务基地、市民救护培训中心、新江南红十字主题馆为平台,广泛开展养老照护、贫困助医、应急救护、灾害救援等专业服务。贯彻落实市委精准帮扶因病因残困难人员19条政策,继续开展贵州铜仁碧江区对口帮扶工作。加快推进博爱家园救护培训基地学校红十字主题展馆建设进度。

4.强化“三献”工作,持续开展生命关爱工程。加大造血干细胞、遗体(器官、角膜)捐献宣传、推广和动员力度,弘扬救死扶伤的人道主义精神。与市文明办、机关工委联合,鼓励机关事业单位青年志愿者加入中华骨髓库。组织成功捐献者联谊活动。规范遗体(器官、角膜)捐献工作流程,建立遗体(器官、角膜)捐献救助激励制度。联合相关部门和社区开展人体器官捐献宣传推进活动,扩大捐献志愿者报名登记范围。开展遗体捐献志愿者采访宣传和重阳节走访慰问。继续做好无偿献血动员和预防艾滋病宣传教育工作。

5.践行“主旨”教育,持续丰富红十字青少年工作内容。结合学校教学及青少年特点,开展红十字青少年韵律操比赛、红十字青少年演讲比赛、红十字青少年户外拓展活动、大中专生救护知识竞赛、红十字主题班会日、红十字百米画卷比赛等。继续做好小学五年级、初二年级、高中一年级学生的救护常识普及。做好对校医的救护知识培训,引导学生家长参加红十字志愿服务。指导申报学校争创第二批苏州市红十字示范学校。

6.加大宣传力度,持续扩大红十字工作影响力。继续依托街道、社区()、学校、医院红十字组织开展宣传、义诊、咨询等服务活动。通过举办世界急救日等重大纪念日活动、志愿服务进敬老院福利院、爱心义卖义捐、红十字好新闻评选、学校急救培训选修课、寻找身边最美救护员等系列活动,进一步弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神。持续推进捐赠信息公开透明,及时在门户网站、《昆山日报》及娄江论坛公告捐赠明细,细化捐赠款支出情况,以此增强社会公信力,汇聚更多的社会资源增强救助实力。

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:昆山市红十字会

 

 

 

单位:万元

 

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

519.33

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

254.33

1. 一般公共预算

459.33

二、外交支出

 

二、项目支出

265.00

2. 政府性基金预算

60.00

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

459.33

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

60.00

 

 

当年收入小计

519.33

当年支出小计

519.33

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

519.33

支出合计

519.33

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

项目名称

 

收入总计

519.33

一般公共预算资金

小计

459.33

公共财政拨款(补助)资金

459.33

专项收入

 

政府性基金

小计

60.00

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:昆山市红十字会

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

519.33

254.33

265.00

 

 

 
 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:昆山市红十字会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

459.33

一、基本支出

254.33

二、政府性基金预算

60.00

二、项目支出

265.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

519.33

支出合计

519.33

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

519.33

208

社会保障和就业支出

459.33

20805

行政事业单位离退休

20.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.73

20816

红十字事业

439.26

2081601

行政运行

234.26

2081699

其他红十字事业支出

205.00

229

其他支出

60.00

22960

彩票公益救助金

60.00

2296005

用于红十字事业彩票公益金支出

60.00

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

254.33

301

工资福利支出

203.01

30101

基本工资

22.55

30102

津贴补贴

74.02

30103

奖金

49.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.34

30109

职业年金缴费

5.73

30110

职工基本医疗保险缴费

5.73

30111

公务员医疗补助缴费

2.87

30112

其他社会保障缴费

1.65

30113

住房公积金

15.24

30199

其他工资福利支出

11.20

302

商品和服务支出

45.01

30201

办公费

10.00

30202

印刷费

2.00

30206

电费

1.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

3.00

30213

维修()

1.00

30215

会议费

5.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

1.47

30231

公务用车运行维护费

4.40

30239

其他交通费用

6.84

30299

其他商品和服务支出

4.30

303

对个人和家庭的补助

1.31

30302

退休费

1.07

30307

医疗费补助

0.22

30309

奖励金

0.02

310

资本性支出

5.00

31002

办公设备购置

5.00

注:科目编码科目名称为必填项。

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 459.33

208

社会保障和就业支出

459.33

20805

行政事业单位离退休

20.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.73

20816

红十字事业

439.26

2081601

行政运行

234.26

2081699

其他红十字事业支出

205.00

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 254.33

301

工资福利支出

203.01

30101

基本工资

22.55

30102

津贴补贴

74.02

30103

奖金

49.68

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.34

30109

职业年金缴费

5.73

30110

职工基本医疗保险缴费

5.73

30111

公务员医疗补助缴费

2.87

30112

其他社会保障缴费

1.65

30113

住房公积金

15.24

30199

其他工资福利支出

11.20

302

商品和服务支出

45.01

30201

办公费

10.00

30202

印刷费

2.00

30206

电费

1.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

3.00

30213

维修()

1.00

30215

会议费

5.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

1.47

30231

公务用车运行维护费

4.40

30239

其他交通费用

6.84

30299

其他商品和服务支出

4.30

303

对个人和家庭的补助

1.31

30302

退休费

1.07

30307

医疗费补助

0.22

30309

奖励金

0.02

310

资本性支出

5.00

31002

办公设备购置

5.00

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:昆山市红十字会

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 16.40

 0.00

4.40 

0.00

4.40

 1.00

9.00 

 2.00

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

60.00

229

其他支出

60.00

22960

彩票公益救助金

60.00

2296005

用于红十字事业彩票公益金支出

60.00

注:科目编码科目名称为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:昆山市红十字会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

45.01

302

商品和服务支出

45.01

30201

办公费

10.00

30202

印刷费

2.00

30206

电费

1.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

3.00

30213

维修()

1.00

30215

会议费

5.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

1.47

30231

公务用车运行维护费

4.40

30239

其他交通费用

6.84

30299

其他商品和服务支出

4.30

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开12

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:昆山市红十字会

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

        2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市红十字会2018年度收入、支出预算总计519.33万元,与上年相比收、支预算总计均增加9.58万元,增长1.88%。主要原因是2017年工资津贴调整。其中:

(一)收入预算总计519.33万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计519.33万元。

1)一般公共预算收入预算459.33万元,与上年相比增加9.58万元,增长2.13%。主要原因是2017年工资津贴调整。

2)政府性基金收入预算60.00万元,与上年相比无变化。

(二)支出预算总计519.33万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)459.33万元,主要用于红十字会事业发展和在职人员支出。与上年相比增加9.58万元,增长2.13%。主要原因是2017年工资津贴调整。

2.其他支出(类)60.00万元,用于红十字事业的彩票公益金支出,包括社会救助及造血干细胞成功捐献者的保险及慰问。与上年相比无变化。

此外,基本支出预算数为254.33万元,包括工资福利支出、商品和服务支出,对个人和家庭的补助、资本性支出。与上年相比增加30.58万元,增长13.67%。主要原因是2017年工资津贴调整。

项目支出预算数为265.00万元。与上年相比减少21.00万元,减少7.34%。主要原因是筹建市应急救灾物资储备中心红十字仓库费用未列支、信息化项目经费减少。

 

二、收入预算情况说明

昆山市红十字会本年收入预算合计519.33万元,其中:

一般公共预算收入459.33万元,占88.45 %

政府性预算收入60.00万元,占11.55%

 

三、支出预算情况说明

昆山市红十字会本年支出预算合计519.33万元,其中:

基本支出254.33万元,占48.97%

项目支出265.00 万元,占51.03%

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

昆山市红十字会2018年度财政拨款收、支总预算519.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.58万元,增长1.88 %。主要原因是2017年工资津贴调整。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市红十字会2018年财政拨款预算支出519.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加9.58万元,增长1.88%。主要原因是2017年工资津贴调整。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)支出20.07万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.34万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.73万元。与上年相比,归口管理的行政单位离退休(项)未列支,总金额增加9.14万元,主要原因是2017年增设养老保险和职业年金缴费支出。

2.红十字事业(款)支出439.26万元

行政运行(项)支出234.26万元,与上年相比增加21.44万元,增长10.07%。主要原因是2017年工资津贴调整,住房保障支出(类)支出列入。

其他红十字事业支出(项)205.00万元,与上年相比减少21.00万元,减少9.29%。主要原因是筹建市应急救灾物资储备中心红十字仓库费用未列支、信息化项目经费减少。

(二)其他支出(类)

彩票公益救助金(款)用于红十字事业彩票公益金支出(项)支出60.00万元,与上年相比无变化。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市红十字会2018年度财政拨款基本支出预算254.33万元,其中:

(一)工资福利支出203.01万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

(二)商品和服务支出45.01万元,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(三)对个人和家庭的补助1.31万元,包括退休费、医疗费补助、奖励金等。

(四)资本性支出5.00万元,包括办公设备购置等。

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出预算459.33万元,与上年相比增加9.58万元,增长2.13%。主要原因是2017年工资津贴调整。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算254.33万元,其中:

(一)工资福利支出203.01万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

(二)商品和服务支出45.01万元,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

(三)对个人和家庭的补助1.31万元,包括退休费、医疗费补助、奖励金等。

(四)资本性支出5.00万元,包括办公设备购置等。

 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市红十字会2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出4.40万元,占三公经费的81.48%;公务接待费支出1.00万元,占三公经费的18.52 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出4.40万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出4.40万元,比上年预算相比无变化,主要用于单位车辆的燃料费、维修费过桥过路费、保险等支出(车改后保留公务用车1辆)。

3.公务接待费预算支出1.00万元,比上年预算减少1.00万元,主要原因是厉行节约。

昆山市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.00万元,比上年预算增加8.00万元,主要原因是2018年计划召开理事会、基层红十字组织会议等。

昆山市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因是2018年计划组织工作人员培训等。

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市红十字会2018年政府性基金支出预算支出60.00万元。与上年相比无变化。

其中:

彩票公益救助金(款)用于红十字事业彩票公益金支出(项)支出60.00万元,主要是用于红十字事业。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.01

万元,与上年减少3.08万元,降低6.40%。主要原因是办公费用减少,厉行节约。

商品和服务支出45.01万元,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

    本项无。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。